Розрахунки-коригування

Розрахунки-коригування


Всі розрахунки-коригування до податкових накладних знаходяться у пункті меню 

Бухоблік/ПДВ/Податкові зобов’язання/Розрахунки-коригування

Розрахунок-коригування може бути створений системою автоматично за допомогою використання звіту “Перша подія”, із податкової накладної або вручну.


Розрахунок-коригування має такі ж статуси, що і податкова накладна. Усі зареєстровані розрахунки-коригування повинні бути користувачем переведені у статус “Зареєстровано”.

Шапка розрахунку-коригування до податкової накладної:

  • Номер – номер розрахунку-коригування формується системою автоматично;

До розрахунків-коригувань застосовуються ті ж самі правила нумерації, що й до податкових накладних. 

Детальніше про порядок встановлення періодичності нумерації податкових документів можна дізнатися за наступним посиланням: 📄 Податкові накладні
  • Покупець – найменування покупця ПДВ – ПДВ номер покупця;
  • Тип реєстрації  –  користувач обирає варіант типу реєстрації постачальником або покупцем;
  • Податкова накладна для коригування – користувач обирає податкову накладну, до якої складається відповідний розрахунок-коригування;
  • Референс – посилання на документ першоджерело на основі якого сформований розрахунок - коригування;
  • Дата бухобліку – дата запису в системі;
  • Дата реєстрації – користувач вручну вносить значення дати реєстрації розрахунку-коригування;
  • Журнал – журнал з налаштувань в якому буде фіксуватись запис по згенерованій в системі податковій накладній;
  • Термін реєстрації – розраховується автоматично згідно з заданими правилами в загальних налаштуваннях бухобліку. Це поле є довідковим. Користувач має змогу самостійно змінювати крайні строки реєстрації в разі законодавчих змін.

В табличній частині документу містяться рядки розрахунку-коригування.

У нижній частині документу міститься зведена інформація про групи податків, базу оподаткування та суму податку.


У вкладці “Елементи журналу” міститься інформація про те, які записи зробить документ в обліку.


У вкладці “Інша інформація” міститься ряд додаткових полів необхідних для коректного заповнення розрахунку-коригування.


Вивантаження розрахунку-коригування в xml

Вивантаження розрахунку- коригування в xml робиться аналогічно до податкових накладних за допомогою дії “Вивантаження в xml”.